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Material Purchase Orders button

Bei einem Wareneingangschein (Goods Receipt Note (GRN, WE) handelt es sich um einen Schein oder eine Quittung, mit der ein Kunde gelieferte Waren prüft oder validiert; ein vom Kunden ausgefüllter Prüfschein. 

Standardmäßig ist die Erstellung eines WE in FactoryLogix auf xTend eingestellt: Materialaufträge (PO) werden über eine xTend-Integration aus einem Enterprise Resource Planning (ERP) System in FactoryLogix importiert. In diesem Zustand ist die Schaltfläche Materialauftrag im Logistikbereich von NPI ausgeblendet. 

Um Materialaufträge manuell zu erstellen, müssen Sie zunächst die Einstellung für die Erstellung von WE in NPI auf manuell ändern. Im Anschluss können Sie auf den Bereich Materialauftrag im Logistikbereich der NPI Clientanwendung zugreifen. 

Manuelle Materialaufträge aktivieren 

  1. Melden Sie sich bei der NPI Clientanwendung an.
  2. Wählen Sie Systemkonfiguration System Configuration button > Einstellungen.

  3. Wählen Sie Logistik unter Optionskategorien und wählen dann unter Optionstyp: Warenannahme und Materialeingang Erstellung WE aus.

    Set GRN Creation to Manual

  4. Mit Hilfe der Drop-Down-Liste können Sie die Einstellung von XTend auf Manuell ändern. Klicken Sie anschließend auf Speichern

Einen Materialauftrag hinzufügen

Nachdem Sie die manuellen Materialaufträge im Bereich Globale Optionen von NPI aktiviert haben (Option Erstellung WE), können Sie dem System Materialaufträge hinzufügen. 

  1. Melden Sie sich bei der NPI Clientanwendung an.
  2. Wählen Sie Logistik Logistics button > Materialaufträge.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Materialaufträge, um sich das Fenster Materialaufträge anzeigen zu lassen. 

    Material Purchase Orders window

  4. Wählen Sie die Schaltfläche Neu New button oben links im Fenster aus.

  5. Geben Sie auf der Registerkarte Auftragsdetails im Dialogfenster Neuen Auftrag hinzufügen die Details für den Materialauftrag ein: Auftragsnummer, Lieferant, Auftragsstatus, Beschreibung sowie Voraussichtliches Lieferdatum. (Auftragsnummer und Lieferant sind Pflichtfelder.) 

    Add New Order dialog

    Mit der Registerkarte Auftragspositionen können Benutzer ein oder mehrere Bauteile aus der Bauteilbibliothek und die bestellte Menge jedes Bauteils festlegen. Wenn Materialien in Form von WE eingehen, aktualisiert die sich Bestellmenge in diesem Bereich entsprechend. 

  6. Wählen Sie die Registerkarte Auftragspositionen und verwenden Sie dann das Suchfeld, um die Sachnummern, die mit diesem Materialauftrag verknüpft sind, zu finden. 

  7. Wählen Sie mit Shift+click die Sachnummern im oberen Teil des Dialogfelds aus und klicken Sie anschließend auf OK, um sie in den unteren Teil des Dialogfelds zu kopieren.  

  8. Wenn die Details zur Bestellung vollständig sind, klicken Sie auf OK, um zurück zum Fenster Materialaufträge zu gelangen.  

Die Schaltflächen der Symbolleiste verwenden

Im Fenster Materialaufträge befinden sich benutzerfreundliche Tools, mit denen Sie Bestellungen organisieren können und Bauteile oder Bestellungen nach ihrem Status, der ID; dem Lieferanten oder der Sachnummer finden können. 


Purchase Order toolbar


Schaltfläche auf der SymbolleisteBeschreibung
NeuErstellt eine neue Bestellung.
BearbeitenÖffnet eine ausgewählte Bestellung, damit diese bearbeitet werden kann.
Löschen

Löscht eine ausgewählte Bestellung.

Nur markierten Auftrag aufklappenKlappt nur den markierten Auftrag auf. 
Alle zuklappenKlappt alle erweiterten Aufträge im Fenster zu.
Alle aufklappenKlappt alle Aufträge im Fenster auf, damit Sie deren Details prüfen können. 
AktualisierenAktualisiert due aktuelle Bestellliste, damit Ihnen auf neu erstellte Bestellungen angezeigt werden. 
Suchen

Suche nach Kriterien, die Sie im Bereich Suchparameter und/oder Auftragsstatus der Symbolleiste angeben.

  • Interne Sachnummer - Sucht anhand der Internen Sachnummer (oder eines Teils davon) nach einer Bestellung.  
  • Lieferantensachnummer -  Sucht anhand der Lieferantensachnummer (oder eines Teils davon) nach einer Bestellung 
  • Auftragsnummer -  Sucht anhand der Auftragsnummer nach einer Bestellung. 
  • Herstellersachnummer -  Sucht anhand der Herstellersachnummer (oder eines Teils davon) nach einer Bestellung. 
  • Lieferant -  Sucht anhand der Lieferanten-ID/des Lieferantennamens nach einer Bestellung. 


Hinweis:

Sie können in den Suchparametern und den Bereichen Auftragsstatus in der Symbolleiste mehrere Optionen auswählen, um eine Bestellung schneller zu finden. Sie können beispielsweise nach Lieferant, Interner Sachnummer sowie einem Status Abgeschlossen suchen. 



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